集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨以某国企S集团为例昆山市水务集团有限公司 朱金萍一、引言2018年1月,审计署发布的《审计署关...
在中国民营企业内部审计交流大会上的讲话审计署原副审计长 孙宝厚(2023年11月5日)各位参会的同志,大家下午好。非常感谢内部审计协会的...
浅析现代企业内部审计体系建设 一、现代企业构建内部审计体系的现实意义 财务监督是企业运用一系列的财务指标对企业的生产经营活动或业务...
国有企业内部审计办法第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和《内...
XX企业集团内部审计模式的设计内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着...
关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资...
江西日报/2024年/2月/27日/第006版要闻 强化内部审计监督服务国企高质量发展 省国资委党委书记、主任肖云 2 月 20 日,省委书记尹弘在...
山西日报/2024年/8月/6日/第011版践悟 充分发挥内部审计监督效能 山西焦煤汾西矿业〈集团〉有限责任公司任国春 习近平总书记强调,“...
山西科技报/2024年/8月/19日/第B06版学术 发挥企业内部审计和监事监督合力效应 广西交投商贸集团有限公司蒋洪艳 摘要:在当前多变的...
关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议 新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化...
XX企业集团内部审计模式的设计 内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化...
山西市场导报/2023年/10月/31日/第C02版理论探索 新形势下企业内部控制与内部审计建设的研究和发展 厦门经济特区房地产开发集团有限公...
2024年度内部审计业务指导和监督工作实施方案2024年,xx区内部审计业务指导监督工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指...
以内部审计监督推动社企健康发展——监事会关于本级社有企业内部审计工作的监督调研报告为更好发挥内部审计工作对社有企业健康发展的促进作...
内部审计应该聚焦的六大类问题一、聚焦高质量发展中的问题1.内部审计存在的目的是为了企业健康发展。在企业的发展中,内部审计该踩刹车的时...
关于公立医院内部审计的若干思考当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、...
工程结算内部审计实务探讨工程结算是确定工程总承包、分包价款的最终工作,是造价控制中建安成本控制的最后一道防线。工程结算内部审计是对...
内部审计制度体系构建大型企业集团的内部审计面向对象广,审计类型种类多,审计任务繁重,审计技术复杂,内部审计部门的规模较大。审计制度...
基于人际关系的内部审计沟通技巧内部审计工作需要与各个层次的人员打交道,体现了内部审计工作的复杂性,决定了它往往需要不同的沟通方式去...
集团对分子公司项目投资,内部审计5大优化措施市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,因此...

