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市审计局党组2025年度述职述廉工作报告VIP专享VIP免费

提纲:

一、主要工作情况

  (一)聚焦政治引领

  (二)聚焦主责主业

  (三)聚焦改革创新

  (四)聚焦固本强基

  (五)聚焦从严治审

二、下一步工作思路

  (一)持续强化政治统领

  (二)持续聚焦主责主业

  (三)持续深化审计整改

  (四)持续推动改革创新

  (五)持续锻造审计铁军

市审计局党组2025年度述职述廉工作报告

2025年,在市委、市政府的坚强领导下,市审计局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神,紧紧围绕“构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系”总要求,聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标定位,依法全面履行审计监督职责,统筹做好常态化“经济体检”,为奋力谱写中国式现代化我市篇章提供了坚实的审计保障。全年共实施审计项目32个,已全部完成现场审计,查出主要问题金额16.85亿元,撰写审计专报)65篇,获市领导批示24篇次,向纪委监委和相关主管部门移送案件线索25起,上报审计信息108篇。

一、主要工作情况

(一)聚焦政治引领,铸牢忠诚之魂,确保审计事业正确方向。局党组始终把党的政治建设摆在首位,坚持党对审计工作的集中统一领导,确保审计工作始终沿着正确政治方向前进。一是强化理论武装,提升政治能力。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,严格落实“第一议题”制度。深入学习领会党的二十大和二十届三中、四中全会精神的核心要义,专题学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神12次。举办理论学习中心组学习会6次、专题读书班3次,引导全局党员干部深刻把握新时代审计工作的政治属性和职责定位,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,自觉把党的领导落实到审计工作全过程各环节。二是健全领导机制,压实政治责任。坚决履行市委审计委员会办公室职责,高标准筹备并组织召开市委审计委员会会议2次,研究审议年度审计项目计划、审计工作报告等重要事项。严格执行重大事项请示报告制度,全年向市委审计委员会、市委、市政府及上级审计机关请示报告重大事项58项、报送重要审计专报25篇,确保党中央决策部署及省委、市委工作要求在审计领域不折不扣落地生根。完善局党组议事规则和决策程序,确保“三重一大”事项集体研究决定。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。以深入贯彻中央八项规定精神为主线,全方位推进党风廉政建设。向全局68名党员、公职人员发放《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》等学习材料,组织集中研讨8次,邀请省市纪委监委专家开展专题辅导讲座4场,提升纪律教育专业性。局党组书记带头讲廉政党课2次,结合审计系统内外违纪违法典型案例深度剖析,用“身边事”教育“身边人”;依托“审计先锋”党建品牌,联合市财政局、市国资委等单位开展“党纪联学”3次,推动跨部门廉政教育联动。通过红色教育基地现场教学2次、观看《永远吹冲锋号》等警示教育片5部、通报典型案例12起,引导干部传承红色基因、筑牢思想防线。针对年轻干部开展廉政谈话36人次,组织廉政知识测试以考促廉,将纪律要求内化为“依法审计、文明审计、廉洁审计”的行动自觉。

(二)聚焦主责主业,扛起监督之责,服务高质量发展大局。紧紧围绕市委、市政府中心工作,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,以有力有效的审计监督保障经济社会高质量发展。一是紧盯财政资金绩效,当好公共资金“守护者”。组织实施市本级预算执行和决算草案编制情况审计。聚焦财政资源统筹、落实党政机关“过紧日子”要求、存量资金资产盘活、重大战略财力保障、重点领域风险防范等关键环节。审计发现主要问题涉及。部分非税收入及专项资金2.15亿元未及时缴库;部分单位存量资金1.02亿元未有效盘活;8家单位存在超标准、超范围列支“三公”经费及会议培训费56万元;部分国有资产管理不规范,存在租金应收未收、应缴税费未缴等问题;个别领域财政支出绩效有待提升。审计推动市政府出台《市关于进一步加强财政资金绩效管理的实施意见》《市市级行政事业单位国有资产配置使用处置管理办法》等制度3项,将“超标准配置资产”“无预算超预算支出”等15项内容纳入市级“过紧日子”负面清单。二是护航重大政策落地,当好决策部署“督察员”。开展市重大产业项目政策落实与资金绩效专项审计调查。重点关注政策目标实现、项目落地见效、资金管理使用、风险防范化解等情况。揭示部分政策配套细则滞后、部分项目推进缓慢、部分补助资金拨付不及时或使用效益不佳、个别项目存在风险隐患等问题。审计促进加快拨付滞留资金3850万元,完善产业政策实施细则5项,推动建立重点项目全生命周期监管机制。开展地方政府专项债券管理使用情况审计。紧盯“借、用、管,还”全链条,重点关注项目储备质量、资金拨付效率、建设进度、运营绩效和偿债风险。揭示部分项目前期论证不充分、资金闲置、进度滞后、绩效目标未达成及个别项目偿债来源存在不确定性等问题。审计促进加快债券资金支出进度,完善项目管理,强化风险预警。三是践行为民审计宗旨,当好民生福祉“护航员”。组织实施全市社会保障基金审计。聚焦基金筹集、管理、使用和运行安全,严肃查处欺诈骗保、挤占挪用等违法违规行为。发现并移送个别医疗机构通过分解住院、挂床住院、超标准收费等方式违规套取医保基金案件线索,涉及金额320万元;揭示部分县区社保基金保值增值效率不高、个别险种存在支付压力等问题。推动医保、人社等部门开展专项整治,完善内控机制。开展乡村振兴相关政策和资金审计。重点检查政策落实“最后一公里”、资金使用“最后一米”。发现部分惠农补贴发放存在信息不精准、公示不到位、发放不及时等问题,涉及

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市审计局党组2025年度述职述廉工作报告

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