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资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)VIP专享

提纲:

1.银行存款及帐户管理

2.内部资金划拨

3.封闭结算

4.库存现金管理

5.清欠管理

6.坏帐准备

7.坏帐核销

8.票据管理

9.外币购付汇

10.外币网上支付

11.外币收款

12.其他往来管理

资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)

1.银行存款及帐户管理

a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理(例如:未经授权的修改、银行存款收支及核对等)

b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易,未按规定的网上银行交易范围进行交易

c.开户、销户未经过适当审批

d.银行印鉴和票据未妥善保管造成资金损失

e.银行存款的原始交易记录不完整、不准确(例如:银行对账单记录丢失、银行存款收支的原始单据丢失、肆意篡改原始记录等)

f.会计记录不正确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)

g.银行存款余额帐实不符(如私设小金库、虚列存款、资金被盗用和挪用)

2.内部资金划拨

a.内部资金划拨未按照既定的程序审批

b.内部资金划拨不及时

c.内部划拨资金未进入指定账户

d.内部资金划拨的原始交易记录不完整、不准确(例如:原始单据丢失等)

e.内部资金划拨的会计记录不正确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)

3.封闭结算

a.结算的原始交易记录不完整(例如:原始单据丢失等)

b.支付不及时

c.结算的会计记录不正确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)

d.结算的原始单据的内容不准确

e.支付的金额不准确

f.未按规定的审批程序进行资金支付结算(越权或审批权程序不完整)

g.未经授权的人员接触结算的相关信息(例如:未经授权的修改、取阅等)

h.资金出纳人员未按相关法规(例如会计法)从事限制性工作(如登记债权债务、管理会计档案等工作)

4.库存现金管理

a.应当回避的人员从事出纳工作

b.未经授权的人员从事库存现金管理(例如:未经授权的修改、现金出纳人员

c.从事限制性工作(如登记债权债务、管理会计档案等工作))

d.现金收付未经过适当的授权(包括申请、复核和审批等)

e.现金收入、支付不符合相关法律法规的规定(例如:白条抵库,坐支现金,

f.超出规定支付范围或支付限额等)

g.会计记录不正确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)

h.库存现金余额帐实不符(例如:私设小金库、被盗用或挪用等)

5.清欠管理

a.清欠工作的范围不完整

b.欠款未被及时收回

c.未对欠款进行及时签认,失去对欠款的追索权和诉讼权

d.不合理的债务重组方案造成资产损失

e.不合理的清欠费用支付造成资产损失

f.清欠费用计算不准确(如计提比例、方法和基础等)

g.清欠收回的款项或实物未入账

h.与债务重组有关的会计记录不准确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)

i.有关清欠的处理事项未经有效授权(如计提、使用、发放)

j.未经授权的人员接触清欠的相关信息(例如:未经授权的修改、取阅等)

6.坏帐准备

a.坏帐准备计提范围不完整

b.坏帐准备的会计估计(计提的范围、方法及相关比例等)

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