财务部内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20**年审计工作计划,对财务部开展财务管...
审计整改管理办法1总则1.1目的为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环...
在2023年审计系统党建工作会议上的讲话同志们:党的二十大在政治上、理论上、实践上取得了一系列重大成果,科学谋划了未来一个时期党和国家...
印章管理审计的17个核心要点一、公司印章分哪几种,分别有什么用途?公司印章主要分为五种:(1)公章,用于公司对外事务的处理,工商、税务...
公司审计整改工作实施方案根据***《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(**审〔20**〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方...
企业审计问题清单:10类23个共性问题81个表现形式一、相关政策及规划执行(一)执行国家及省市政策措施不到位1.未按要求及时归还民营企业、...
小金库审计:各类手法、审计策略、28个案例舞弊审计从来都是一个大学问,说到底就是探明人与利益的关系。而小金库只不过是舞弊结果的一种形...
企业部门负责人履职审计重点及常见问题清单企业部门负责人履职审计重点及常见问题清单部门负责人履职审计旨在对企业的部门负责人在其任期内...
镇党委书记经济责任审计述职报告尊敬的各位领导、同志们:我于*年*月至*年*月担任**镇党委书记职务。任职中,在区委、区政府的正确领导下,...
市审计局党组关于推进审计干部队伍作风建设工作情况的报告近年来,市审计局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯...
审计局长2024年度民主生活会对照检查材料根据此次民主生活会的主题,我认真学习了习近平总书记系列重要讲话精神,深入学习了党章党规,紧密...
在2025年集团审计整改“回头看”专项工作推进会上的讲话同志们:今天召开这次审计整改“回头看”专项工作推进会,任务非常明确,主题非常集...
县长在2025年度经济责任审计述职报告根据组织安排,现就本人2021年12月至2024年11月任*县县长期间的经济责任履行情况述职如下。三年来,在...
高效审计访谈:5点经验在审计项目中,对相关人员的访谈和询问是必不可少的一项内容,高效的访谈工作能让审计人员迅速锁定疑点、摸排线索,...
食堂伙食费审计案例审计组对某学校食堂主副食品采购支出不定期通过个人银行卡结算形成公款私存,涉及金额较大,存在重大资金安全风险隐患的...
销售审计:10大核心关注点(附案例)销售审计更多的关注是在于授权、成本收益的内容,一般采用的审计方法就是审阅、重新计算。1、价格管理...
财务管理内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内...
虚假工程审计技巧众所周知工程建筑利润丰厚,“水很深”。一个工程建设项目从立项审批、规划管理、招标投标到建设施工、质量管理、物资采购...
获取审计线索的12种方法作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最...
经验交流:运用“三引一提”工作法推动审计事业高质量发展市审计局运用“政治引领、机制引导、典型引路、提质增效”工作法,紧扣“国之大者...


